scritture di rettifica
Estamos dentro del módulo de Cierre interanual y seleccionamos el procedimiento 'scritture di rettifica (Scritture di rettifica)'. La pantalla permite gestionar por separado las operaciones de ajuste que se pueden realizar simultáneamente con la creación de un nuevo cierre interanual.
Para gestionar el procedimiento, es suficiente establecer el cierre de referencia, el tipo de calendario a utilizar (se recomienda dejar el calendario solar y el agrupamiento por registro) y la causa a utilizar (que debe tener el indicador cdc/cdp para gestionar el ajuste de los centros de costo/beneficio).
Con este procedimiento, el programa verificará las líneas de costo/ingreso tomadas de la contabilidad según los rangos de fechas de registro/competencia establecidos, para crear los diferidos de los días fuera del rango de fechas de competencia establecidas para el cierre. Los subcuentos de diferido a utilizar serán los introducidos en el plan de cuentas en correspondencia del subcuenta de costo/ingreso individual, o el subcuenta genérico introducido en los parámetros de contabilidad del año del cierre interanual en sí. En la pantalla hay un botón de restauración/eliminación de los movimientos ya registrados desde esta pantalla.
Las cuadrículas en la parte inferior de la pantalla presentan la lista de las líneas de costo/ingreso, presentes en el cierre interanual, que serán objeto de ajuste.