Contabilización de remesa de anticipos
Desde esta sección, después de pulsar Buscar, es posible contabilizar las distintas remesas ingresadas.
Se generará un asiento que acredita la cuenta corriente y, como contrapartida, reconoce la deuda hacia el banco por anticipos.
Es necesario seleccionar la causal contable deseada (el esquema del registro se gestiona igualmente por el programa independientemente del template) y eventualmente cambiar la fecha de registro si es necesario.
El procedimiento de contabilización puede ser restaurado como de costumbre desde la pestaña Anterior.
