contabilizzazione distinta anticipi
Desde esta posición, después de presionar Buscar (Ricerca), es posible contabilizar las distintas listas ingresadas.
Se realizará un asiento que acredita la cuenta corriente y, a su vez, registra la deuda con el banco por anticipos.
Es necesario seleccionar la causal contable (causale conatbile) deseada (el esquema del registro es gestionado por el programa independientemente de la plantilla) y, si es necesario, cambiar la fecha de registro.
El procedimiento de contabilización se puede restaurar como es habitual desde la pestaña precedente.