Izvršenja
Ciklus ispunjenja u Fluentisu služi za strukturirano i integrirano upravljanje cijelim operativnim tokom nabave, od početne faze zahtjeva za nabavu do završne faze fakturiranja. Svaka faza karakterizira se specifičnim postupcima i konfiguracijama koje osiguravaju glatko i integrirano upravljanje radnim tokom.
Pretvorba ponude u narudžbu
Postupak konverzije iz ponude dobavljača u narudžbu za kupnju može se pokrenuti:
- Iz izbornika Procedure: odabirom Nabava > Zahtjevi za ponudu > Procedure > Kreiranje narudžbe dobavljača iz ponude dobavljača.
Za izvođenje pretvorbe potrebno je konfigurirati željeni tip narudžbe dobavljača u tablici Tip zahtjeva za ponudu.
Tijekom postupka pretvorbe pojavljuje se skočni prozor sa sljedećim opcijama:
- Zahtjev za ponudu: omogućuje izradu jedne narudžbe za svaki zahtjev za ponudu.
- Račun: omogućuje grupiranje zahtjeva za ponudu prema dobavljaču.
- Zatvori povezane ponude: umeće Datum zatvaranja za sve ZOP-ove koji se pretvaraju u narudžbe.
Nakon potvrde pretvorbe, sustav generira novu narudžbu dobavljača koristeći podatke iz zahtjeva za ponudu te korisnika obavještava putem skočnog prozora o uspjehu postupka.
Za više detalja pogledajte odgovarajuću stranicu dokumentacije.
Pretvorba zahtjeva za nabavu u narudžbu
Postupak kreiranja narudžbe dobavljača iz zahtjeva za nabavu može se pokrenuti:
- Iz izbornika Procedure: Nabava > Narudžbe dobavljača > Procedure > Automatsko kreiranje narudžbi.
Ovaj postupak omogućuje izradu jedne ili više narudžbi iz jednog ili više zahtjeva za nabavu i sastoji se od pet kartica:
- Filter Od: omogućuje definiranje filtera za odabir ZAN-ova (sa statusom „Odobreno“) koji se pretvaraju u narudžbu.
- Odabir dobavljača: omogućuje odabir dobavljača kojem će se narudžba dodijeliti, prema kriterijima poput najbolje cijene nabave, preferiranog dobavljača, najboljih uvjeta plaćanja itd.
- Prototipovi narudžbe: prikazuje sažetak narudžbi koje će se kreirati te omogućuje izradu nove narudžbe ili dodavanje stavki postojećoj narudžbi.
- Parametri: konfigurira opcije za kreiranje narudžbe, kao što su tip narudžbe i podaci koji će se koristiti ako nisu definirani na artiklima. Također je moguće uključiti raspoloživosti iz različitih modula sustava.
- Operacije: omogućuje prikaz, filtriranje i poništavanje prethodnih operacija.
Nakon potvrde prototipa narudžbe, pritiskom na tipku Generiraj narudžbe dobavljača sustav kreira narudžbe prema odabranim parametrima.
Isti postupak može se koristiti i za kreiranje narudžbi dobavljača iz narudžbi kupaca. Više detalja dostupno je na ovoj stranici.
Evasione da narudžbi u otpremnice
Postupak prijenosa narudžbi u otpremnicu (DDT) dostupan je na dva načina:
- Iz izbornika Procedure: putanja Nabava > Otpremnice nabave > Procedure > Izvršenje iz narudžbi.
- Izvršenje iz Zaglavlja otpremnice: korištenjem tipke Izvršenje iz narudžbe otvara se prozor za odabir potvrđenih narudžbi dobavljača koje se mogu prenijeti u otpremnicu.
Ovaj postupak omogućuje pretvaranje jedne ili više narudžbi u jednu ili više otpremnica. Prije pokretanja, potrebno je konfigurirati željeni tip otpremnice u tablici Tipovi narudžbi dobavljača. Automatsko kreiranje otpremnice moguće je samo ako je narudžba otisnuta i potvrđena.
Uvjeti za izvršenje:
- Dobavljač na narudžbama mora odgovarati dobavljaču na otpremnici.
- Narudžba koja se izvršava mora imati oznaku "Otisnuto" i evidentiran Datum potvrde.
- Ako se izvršenje pokreće iz zaglavlja otpremnice, Tip narudžbe mora imati pridružen Tip otpremnice.
Pravila grupiranja narudžbi u otpremnice definiraju se u sljedećim parametrima: Parametri grupiranja otpremnica nabave.
Nakon odabira narudžbi i postavljanja filtera, klikom na, Prijenos generira se otpremnica s preuzetim podacima iz narudžbi. Ako je ispunjenje izvršeno ispravno, narudžba će automatski promijeniti stanje u "Ispunjeno" ili "Djelomično ispunjeno".
Ispunjenje narudžbe u otpremnicu može se dovršiti i iz zaglavlja same fakture putem tipke Ispunjenje narudžbe (Evasione da ordine).
Evidentiranje otpremnica u račune
Postupak evidentiranja otpremnica u račun može se pokrenuti na dva načina:
- Iz izbornika Procedure: andando su Nabava > Ulazni računi > Procedure > Vrednovanje otpremnica.
- Iz [Zaglavlja] prodajnog računa: korištenjem tipke Evidencija otpremnica u zaglavlju računa.
Ovaj postupak omogućuje izradu jednog ili više računa na temelju jedne ili više otpremnica. Sastoji se od tri glavne kartice:
- Vrednovanje: omogućuje unos filtera za odabir otpremnica koje će se fakturirati (sa statusom „Kontrolirano”) te određivanje datuma kreiranja računa.
- Parametri: konfigurira vrstu računa koji će se izraditi, ako nije definirana u tablici Vrste otpremnica te koje će se reference otpremnice prenijeti na račun.
- Prethodni: omogućuje pregled, filtriranje i poništavanje ranijih postupaka fakturiranja.
Uvjeti grupiranja otpremnica u račun mogu se definirati u Parametrima grupiranja ulaznih računa.
Nakon odabira otpremnica i postavljanja parametara, izrada računa pokreće se klikom na Vrednovanje otpremnica.
Evidentiranje otpremnica u račun može se dovršiti i iz samog zaglavlja računa putem tipke Evidencija otpremnica.