Contabilizzazione Anticipi Incassi
Da questa posizione vengono gestiti contabilmente gli incassi delle fatture o scadenze anticipate dalla banca.
Operando da qui verranno generate automaticamente le scritture contabili (due) che stornano il debito aperto per acconto e quindi vanno a rilevare l'incasso del credito al netto di commissioni e interessi.
Nella tab Parametri è necessario inserire i conti da utilizzare per l'incasso, per gl i eventuali abbuoni e gli importi di eventuali commissioni ed interessi, oltre alla causale contabile da utilizzare per l'incasso.
Anche in questo caso lo schema della scrittura è fisso indipendentemente dal template della causale selezionata.
Nel Tab scadenze è possibile ricercare e filtrare le scadenze da incassare selezionando con l'apposito flag se cercare scadenze già anticipate in distinta o meno, è inoltre possibile escludere o includere scadenze attive riferite a fornitori.
La contabilizzazione può essere annullata e ripristinata, come di consueto, dal tab Rollback.